ronghui 2009/01/13
你的整改很好做啊,基本上就是修改一下文件就好了,还就是几个需要的表格做好就可以了,主要的是在现场稽核的时候你有没有问老师,他的建议是什么,这样就好修改,就如7一样,是不是做出表格就可以了,还是需要把以前的数据加入,你们认可是不是自己在做的,怎么会有那些必须的表格也没有。如果还有需要可以邮件给我,你的那些我有一些还是有模板的。lin@albertchem.com
十年自然 2009/01/13
[quote]原文由 [B]berchal[/B] 发表: 有以下几个问题,还请大家多帮忙啊,真的很着急,自己又没经验,没找到什么资料类。。还请高手专家一一指点啊,最好能有个范本。。因为马上就交整改报告了……先谢谢了!!! 1.没有规定核查人员的职责和权力 2.对合同制人员的监督记录不全面 3.对培训人员没有操作过程监督记录 4.缺少废液处理记录 5.没有仪器设备维护计划 6.缺少设备接收/启用日期和验收记录 7.没有仪器设备期间核查计划。[/quote] 记得当初我们评审时,是要我们把不符合项的整改措施做一个记录,填张表。(格式见附件)不知道现在组长要不要你们填了。 其中要求有原因分析,整改措施,还要有见证材料。准备好了一起给组长的。 比方说,你们的第一项,.没有规定核查人员的职责和权力。 那么要进行原因分析,是不是工作疏忽,还是对标准的理解不够?还是其他什么原因。 除了对不符合采取纠正外,还要针对分析出来的原因,你们打算采取什么措施防止再次发生? 比方说,没有规定职责,那么补充规定,并经审批,形成文件并下达,这是纠正,提供的验证材料是补充文件,审批下发的复印件。 原因是不熟悉准则规定,验证材料有培训、学习的记录,还应该有举一反三的证据,检查还有没有没有规定职责的部门或岗位等等。 你们自己如果有纠正措施记录表,就可以填一下。 还有,对于一些已经发生的事情,应提供评审日期以后的实际运行情况记录。比如废液处理记录等。 对于经策划形成的记录,应补原来的策划内容。 大致是这些吧。 又,看到这个帖子,斑竹的,很全面,按照这个要求做吧。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090113/1697146/ [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=128763]不符合项的整改措施[/url]
Samsh 2009/01/13
[quote]原文由 [B]berchal[/B] 发表: 有以下几个问题,还请大家多帮忙啊,真的很着急,自己又没经验,没找到什么资料类。。还请高手专家一一指点啊,最好能有个范本。。因为马上就交整改报告了……先谢谢了!!! 1.没有规定核查人员的职责和权力 2.对合同制人员的监督记录不全面 3.对培训人员没有操作过程监督记录 4.缺少废液处理记录 5.没有仪器设备维护计划 6.缺少设备接收/启用日期和验收记录 7.没有仪器设备期间核查计划。[/quote] 不用为难啊,缺什么补什么就行了啊 没有规定的就加上规定,没有记录的就增加记录,没有计划的就制定计划 针对提出的问题具体解决的纠正就可以了 如果能举一反三的提出纠正措施和预防措施就更好了
zhang881 2009/01/13
质量手册和程序文件里面都规定有的啊!
蜀国大将军 2009/01/13
[quote]原文由 [B]berchal[/B] 发表: 有以下几个问题,还请大家多帮忙啊,真的很着急,自己又没经验,没找到什么资料类。。还请高手专家一一指点啊,最好能有个范本。。因为马上就交整改报告了……先谢谢了!!! 1.没有规定核查人员的职责和权力 2.对合同制人员的监督记录不全面 3.对培训人员没有操作过程监督记录 4.缺少废液处理记录 5.没有仪器设备维护计划 6.缺少设备接收/启用日期和验收记录 7.没有仪器设备期间核查计划。[/quote] 有点笼统,有些地方不太明白(不知是记录格式信息量不全、缺少记录格式,还是记录填写不全面或未填写)。把你们不行的材料发上来,大家参考一下,最好直接和组长沟通,落实整改方案及报送的整改材料。
Samsh
第1楼2009/01/13
不用为难啊,缺什么补什么就行了啊
没有规定的就加上规定,没有记录的就增加记录,没有计划的就制定计划
针对提出的问题具体解决的纠正就可以了
如果能举一反三的提出纠正措施和预防措施就更好了
蜀国大将军
第4楼2009/01/13
有点笼统,有些地方不太明白(不知是记录格式信息量不全、缺少记录格式,还是记录填写不全面或未填写)。把你们不行的材料发上来,大家参考一下,最好直接和组长沟通,落实整改方案及报送的整改材料。
十年自然
第6楼2009/01/13
记得当初我们评审时,是要我们把不符合项的整改措施做一个记录,填张表。(格式见附件)不知道现在组长要不要你们填了。
其中要求有原因分析,整改措施,还要有见证材料。准备好了一起给组长的。
比方说,你们的第一项,.没有规定核查人员的职责和权力。
那么要进行原因分析,是不是工作疏忽,还是对标准的理解不够?还是其他什么原因。
除了对不符合采取纠正外,还要针对分析出来的原因,你们打算采取什么措施防止再次发生?
比方说,没有规定职责,那么补充规定,并经审批,形成文件并下达,这是纠正,提供的验证材料是补充文件,审批下发的复印件。
原因是不熟悉准则规定,验证材料有培训、学习的记录,还应该有举一反三的证据,检查还有没有没有规定职责的部门或岗位等等。
你们自己如果有纠正措施记录表,就可以填一下。
还有,对于一些已经发生的事情,应提供评审日期以后的实际运行情况记录。比如废液处理记录等。
对于经策划形成的记录,应补原来的策划内容。
大致是这些吧。
又,看到这个帖子,斑竹的,很全面,按照这个要求做吧。
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090113/1697146/
不符合项的整改措施